• 索 引 号:11331023002683255J/2024-132441
  • 文件编号:天审公告〔2024〕5号
  • 规范性文件统一编号:
  • 主题分类:部门文件
  • 发布单位:天台县审计局
  • 成文日期:2024-12-11
  • 公开方式:主动公开
  • 政策原文:
  • 政策解读:
天台县财政局具体组织的2023年度县本级预算执行和决算草案编制情况审计结果公告
发布日期:2024-12-17 09:25 来源: 浏览次数:

根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,天台县审计局对天台县财政局具体组织的2023年度县本级预算执行和决算草案编制情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、审计发现的主要问题

(一)预算收入管理方面问题。部分非税收入未及时上缴国库;少数单位利息收入未上缴财政。

(二)预算编制方面存在的问题。部分代编预算未及时下达;少数政府投资项目未按年度计划安排预算资金。

(三)预算执行方面存在的问题。部分资金预算执行率偏低;个别单位违反国库集中支付规定划转资金;少数资产超标准配置。

(四)预算绩效管理方面存在的问题。部分项目绩效目标编制不规范;少数项目绩效自评结果不符合规定;少数项目绩效评价结果未利用。

二、审计建议

针对审计发现的问题,天台县审计局依法出具了审计报告,并提出以下审计建议:一是强化资源统筹,提升财政管理水平。二是规范支出管理,提升经济服务能力。

三、审计发现问题整改情况

县财政局等单位高度重视审计发现的问题,积极落实整改要求,明确整改措施。截至公告日,立行立改类问题及分阶段整改类问题均已完成整改,持续整改类问题正在整改中。