索引号: | 11331023MB1646110Y/2020-101185 | ||
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发布机构: | 县卫生健康局 | 发文日期: | 2020-09-27 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
台州市天台县卫生健康局(汇总)2019年度部门决算
一、台州市天台县卫生健康局(汇总)概况
(一)部门职责
1、组织拟订全县国民健康政策,拟订卫生健康事业发展政策、规划,制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导县乡卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测,组织实施食品安全地方标准,组织指导食品安全企业标准备案工作。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。
9、指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
11、负责来天台重要领导、重要外宾以及县保健对象的医疗保健工作。负责在天台国家、省、市和县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、代管县计划生育协会。
13、按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任体系要求,按职责分工具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康浙江和健康台州、健康天台战略,深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革,全面建立健康影响评价评估制度,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,从以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化,推动卫生健康事业和产业的协调发展。
16、有关职责分工
(1)与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,实施人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策决策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县发展和改革局负责拟订全县健康服务业发展规划、政策并组织实施,牵头组织协调全县健康服务业发展的重大问题。县卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。
(2)与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(3)与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作,会同县市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即向县市场监督管理局等部门通报,县市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督,县市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的,及时通报县卫生健康局,由县卫生健康局依法处理。县市场监督管理局、县卫生健康局建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。县市场监督管理局会同县卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件监督测体系,完善相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门,加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。
(4)与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设,加快推进医保与医疗、医药数据互联互通,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(5)与县行政审批局的有关职责分工。县行政审批局负责按照相关法律法规对划转事项进行审核审批,并将审批结果信息及时上传到天台县行政审批局审批和监管交换平台。监管部门负责按照各自职能到天台县行政审批局审批和监管交换平台认领、监管,并将监管过程中的情况及时传送至县行政审批局。
(二)机构设置
从预算单位构成看,台州市天台县卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属全额事业单位决算、县级医疗单位决算和乡镇卫生院决算。
纳入台州市天台县卫生和计划生育局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
天台县卫生和计划生育局本级
天台县卫生监督所
天台县疾病预防控制中心
天台县妇幼保健计划生育服务中心
天台县卫生进修学校
天台县人民医院
天台县中医院
天台县国清疗养院
天台县城关医院
天台县平桥医院
天台县苍山医院
天台县白鹤中心卫生院
天台县街头中心卫生院
天台县始丰街道卫生院
天台县福溪街道卫生院
天台县三合镇卫生院
天台县洪畴镇卫生院
天台县石梁镇卫生院
天台县雷峰乡卫生院
天台县三州乡卫生院
天台县南屏乡卫生院
天台县泳溪乡卫生院
天台县龙溪乡卫生院
二、台州市天台县卫生健康局(汇总)2019年度部门决算公开表
详见附表。
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||
编制单位:台州市天台县卫生健康局(汇总) | 2020年7月
| 金额单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 332,992,029.71 | |||
一般公共预算财政拨款 | 298,033,829.71 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 34,958,200.00 | |||
二、上级补助收入 | ||||
三、事业收入 | 1,058,639,875.29 | |||
四、经营收入 | ||||
五、附属单位上缴收入 | ||||
六、其他收入 | 50,088,947.43 | |||
206 | 科学技术支出 | 286,179.85 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 286,179.85 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 286,179.85 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,530,592.85 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,754,595.90 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,895,544.66 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 859,051.24 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,775,996.95 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,775,996.95 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,406,753,988.65 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 9,288,771.40 | ||
2100101 | 行政运行 | 5,395,733.85 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3,893,037.55 | ||
21002 | 公立医院 | 990,639,102.10 | ||
2100201 | 综合医院 | 777,028,262.89 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 184,193,579.13 | ||
2100205 | 精神病医院 | 80,000.00 | ||
2100206 | 妇产医院 | 268,593.00 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 4,689,314.08 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 24,379,353.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 284,453,416.16 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 283,806,396.36 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 647,019.80 | ||
21004 | 公共卫生 | 101,447,083.64 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 26,084,278.64 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,173,247.76 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 26,773,789.95 | ||
2100406 | 采供血机构 | 300,000.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36,437,210.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 7,038,971.16 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 112,188.80 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,527,397.33 | ||
21006 | 中医药 | 611,900.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 611,900.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5,742,267.17 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 20,000.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 751,299.20 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,970,967.97 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,848,642.85 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,848,642.85 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12,722,805.33 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 12,722,805.33 | ||
212 | 城乡社区支出 | 34,958,200.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 34,958,200.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17,460,000.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,498,200.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,349,358.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,349,358.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,349,358.00 | ||
本年收入合计 | 1,441,720,852.43 | 本年支出合计 | 1,447,878,319.35 | |
用事业基金弥补收支差额 | 6,248,452.99 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 389,225,820.91 | 年末结转和结余 | 389,316,806.98 | |
总计 | 1,837,195,126.33 | 总计 | 1,837,195,126.33 | |
注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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收入决算表(分单位)
公开02表
编制单位:台州市天台县卫生健康局(汇总) |
2020年7月
| 金额单位:元 | |||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,441,720,852.43 | 332,992,029.71 | 1,058,639,875.29 | 50,088,947.43 | |||
台州市天台县卫生健康局(本级) | 16,052,152.14 | 15,799,819.71 | 252,332.43 | ||||
台州市天台县疾病预防控制中心 | 34,077,380.09 | 14,840,670.11 | 18,598,597.40 | 638,112.58 | |||
台州市天台县街头镇中心卫生院 | 26,213,038.20 | 8,974,200.00 | 16,716,871.39 | 521,966.81 | |||
台州市天台县平桥镇中心卫生院 | 90,353,730.93 | 28,873,637.00 | 56,318,284.23 | 5,161,809.70 | |||
台州市天台县雷峰乡卫生院 | 4,790,065.98 | 3,026,091.00 | 1,666,237.74 | 97,737.24 | |||
台州市天台县龙溪乡卫生院 | 3,644,124.21 | 2,694,336.00 | 949,788.21 | ||||
台州市天台县人民医院 | 764,299,146.89 | 130,786,530.00 | 602,602,565.19 | 30,910,051.70 | |||
台州市天台县中医院 | 224,675,972.01 | 24,774,050.00 | 197,628,867.38 | 2,273,054.63 | |||
台州市天台县泳溪乡卫生院 | 5,473,501.55 | 4,001,602.00 | 1,239,110.50 | 232,789.05 | |||
台州市天台县白鹤镇中心卫生院 | 39,164,616.43 | 14,881,470.00 | 22,377,077.36 | 1,906,069.07 | |||
台州市天台县坦头镇中心卫生院 | 37,105,831.91 | 11,649,730.00 | 24,136,987.16 | 1,319,114.75 | |||
台州市天台县赤城街道社区卫生服务中心 | 70,886,561.17 | 18,171,648.00 | 51,530,570.24 | 1,184,342.93 | |||
台州市天台县三合镇卫生院 | 20,643,214.22 | 7,246,885.00 | 13,004,751.06 | 391,578.16 | |||
台州市天台县洪畴镇卫生院 | 7,387,483.35 | 3,795,365.00 | 3,209,170.51 | 382,947.84 | |||
台州市天台县国清疗养院 | 4,689,314.08 | 250,000.00 | 4,238,812.47 | 200,501.61 | |||
台州市天台县石梁镇卫生院 | 6,056,408.94 | 4,827,347.00 | 734,278.16 | 494,783.78 | |||
台州市天台县南屏乡卫生院 | 4,250,614.42 | 3,160,587.00 | 596,054.31 | 493,973.11 | |||
台州市天台县福溪街道社区卫生服务中心 | 22,465,820.99 | 6,335,630.00 | 15,796,665.72 | 333,525.27 | |||
台州市天台县三州乡卫生院 | 3,314,437.13 | 2,423,306.00 | 778,769.89 | 112,361.24 | |||
台州市天台县卫生进修学校 | 1,066,690.13 | 1,048,304.27 | 18,385.86 | ||||
台州市天台县妇幼保健计划生育服务中心 | 29,689,163.37 | 12,317,736.25 | 16,776,463.02 | 594,964.10 | |||
台州市天台县卫生监督所 | 4,412,803.37 | 4,406,534.37 | 6,269.00 | ||||
台州市天台县始丰街道社区卫生服务中心 | 21,008,780.92 | 8,706,551.00 | 9,739,953.35 | 2,562,276.57 | |||
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。 |
收入决算表(分科目)
公开03表 | |||||||||||
编制单位:台州市天台县卫生健康局(汇总) | 2020年7月 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,441,720,852.43 | 332,992,029.71 | 1,058,639,875.29 | 50,088,947.43 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,754,595.90 | 12,754,595.90 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,754,595.90 | 2,754,595.90 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,895,544.66 | 1,895,544.66 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 859,051.24 | 859,051.24 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,392,628,698.53 | 283,899,875.81 | 1,058,639,875.29 | 50,088,947.43 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 11,036,584.83 | 10,784,252.40 | 252,332.43 | |||||||
2100101 | 行政运行 | 5,397,035.28 | 5,144,702.85 | 252,332.43 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5,639,549.55 | 5,639,549.55 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 971,903,852.98 | 134,050,000.00 | 804,470,245.04 | 33,383,607.94 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 730,512,616.89 | 97,000,000.00 | 602,602,565.19 | 30,910,051.70 | ||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 219,901,922.01 | 20,000,000.00 | 197,628,867.38 | 2,273,054.63 | ||||||
2100205 | 精神病医院 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 4,689,314.08 | 250,000.00 | 4,238,812.47 | 200,501.61 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 16,720,000.00 | 16,720,000.00 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 287,143,045.35 | 53,153,200.00 | 218,794,569.83 | 15,195,275.52 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 285,659,845.35 | 51,670,000.00 | 218,794,569.83 | 15,195,275.52 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,483,200.00 | 1,483,200.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 100,415,768.31 | 63,801,362.21 | 35,375,060.42 | 1,239,345.68 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 28,182,159.70 | 8,945,449.72 | 18,598,597.40 | 638,112.58 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,318,310.44 | 3,312,041.44 | 6,269.00 | |||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 21,596,905.61 | 4,225,478.49 | 16,776,463.02 | 594,964.10 | ||||||
2100406 | 采供血机构 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36,440,000.00 | 36,440,000.00 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 8,529,116.76 | 8,529,116.76 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,899,275.80 | 1,899,275.80 | ||||||||
21006 | 中医药 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5,462,762.17 | 5,462,762.17 | ||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 844,809.20 | 844,809.20 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,597,952.97 | 4,597,952.97 | ||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,848,642.85 | 1,848,642.85 | ||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,848,642.85 | 1,848,642.85 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 14,018,042.04 | 13,999,656.18 | 18,385.86 | |||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 14,018,042.04 | 13,999,656.18 | 18,385.86 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 34,958,200.00 | 34,958,200.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 34,958,200.00 | 34,958,200.00 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17,460,000.00 | 17,460,000.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,498,200.00 | 17,498,200.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||||
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。
|
支出决算表(分单位)
公开04表 | ||||||
编制单位:台州市天台县卫生健康局(汇总) | 2020年7月 | 金额单位:元 | ||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,447,878,319.35 | 1,286,099,101.23 | 161,779,218.12 | |||
台州市天台县卫生健康局(本级) | 16,319,723.71 | 8,829,421.02 | 7,490,302.69 | |||
台州市天台县疾病预防控制中心 | 29,169,212.67 | 27,420,814.03 | 1,748,398.64 | |||
台州市天台县街头镇中心卫生院 | 24,845,444.37 | 23,295,713.37 | 1,549,731.00 | |||
台州市天台县平桥镇中心卫生院 | 87,800,807.04 | 83,162,631.61 | 4,638,175.43 | |||
台州市天台县雷峰乡卫生院 | 4,808,955.72 | 4,229,169.72 | 579,786.00 | |||
台州市天台县龙溪乡卫生院 | 3,200,269.81 | 2,875,179.81 | 325,090.00 | |||
台州市天台县人民医院 | 816,887,068.74 | 694,056,295.14 | 122,830,773.60 | |||
台州市天台县中医院 | 188,967,629.13 | 188,198,579.13 | 769,050.00 | |||
台州市天台县泳溪乡卫生院 | 4,873,637.95 | 4,359,887.95 | 513,750.00 | |||
台州市天台县白鹤镇中心卫生院 | 37,548,325.59 | 35,881,015.49 | 1,667,310.10 | |||
台州市天台县坦头镇中心卫生院 | 36,260,594.56 | 34,645,588.41 | 1,615,006.15 | |||
台州市天台县赤城街道社区卫生服务中心 | 72,083,074.58 | 70,403,283.68 | 1,679,790.90 | |||
台州市天台县三合镇卫生院 | 19,648,426.46 | 18,424,361.86 | 1,224,064.60 | |||
台州市天台县洪畴镇卫生院 | 6,703,821.10 | 5,845,667.10 | 858,154.00 | |||
台州市天台县国清疗养院 | 4,689,314.08 | 4,689,314.08 | ||||
台州市天台县石梁镇卫生院 | 4,958,959.94 | 3,845,346.99 | 1,113,612.95 | |||
台州市天台县南屏乡卫生院 | 3,909,464.35 | 3,475,246.35 | 434,218.00 | |||
台州市天台县福溪街道社区卫生服务中心 | 20,111,071.20 | 19,519,754.20 | 591,317.00 | |||
台州市天台县三州乡卫生院 | 2,473,618.28 | 2,098,055.28 | 375,563.00 | |||
台州市天台县卫生进修学校 | 4,160,845.99 | 1,000,607.75 | 3,160,238.24 | |||
台州市天台县妇幼保健计划生育服务中心 | 34,519,522.98 | 27,649,519.18 | 6,870,003.80 | |||
台州市天台县卫生监督所 | 4,267,740.69 | 3,367,740.72 | 899,999.97 | |||
台州市天台县始丰街道社区卫生服务中心 | 19,670,790.41 | 18,825,908.36 | 844,882.05 | |||
注:本表反应部门本年度各项支出情况。 |
支出决算表(分科目)
公开05表 | |||||||||
编制单位:台州市天台县卫生健康局(汇总) | 2020年7月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,447,878,319.35 | 1,286,099,101.23 | 161,779,218.12 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 286,179.85 | 286,179.85 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 286,179.85 | 286,179.85 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 286,179.85 | 286,179.85 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,530,592.85 | 2,754,595.90 | 1,775,996.95 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,754,595.90 | 2,754,595.90 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,895,544.66 | 1,895,544.66 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 859,051.24 | 859,051.24 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,775,996.95 | 1,775,996.95 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,775,996.95 | 1,775,996.95 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,406,753,988.65 | 1,264,603,247.33 | 142,150,741.32 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 9,288,771.40 | 7,996,384.38 | 1,292,387.02 | |||||
2100101 | 行政运行 | 5,395,733.85 | 5,395,733.85 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3,893,037.55 | 2,600,650.53 | 1,292,387.02 | |||||
21002 | 公立医院 | 990,639,102.10 | 885,949,188.35 | 104,689,913.75 | |||||
2100201 | 综合医院 | 777,028,262.89 | 693,066,295.14 | 83,961,967.75 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 184,193,579.13 | 184,193,579.13 | ||||||
2100205 | 精神病医院 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2100206 | 妇产医院 | 268,593.00 | 268,593.00 | ||||||
2100208 | 其他专科医院 | 4,689,314.08 | 4,689,314.08 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 24,379,353.00 | 4,000,000.00 | 20,379,353.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 284,453,416.16 | 276,725,950.18 | 7,727,465.98 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 283,806,396.36 | 276,720,950.18 | 7,085,446.18 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 647,019.80 | 5,000.00 | 642,019.80 | |||||
21004 | 公共卫生 | 101,447,083.64 | 91,849,516.38 | 9,597,567.26 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 26,084,278.64 | 26,084,278.64 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,173,247.76 | 2,873,247.79 | 299,999.97 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 26,773,789.95 | 26,693,789.95 | 80,000.00 | |||||
2100406 | 采供血机构 | 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36,437,210.00 | 36,048,200.00 | 389,010.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 7,038,971.16 | 7,038,971.16 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 112,188.80 | 112,188.80 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,527,397.33 | 1,527,397.33 | ||||||
21006 | 中医药 | 611,900.00 | 611,900.00 | ||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 611,900.00 | 611,900.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 5,742,267.17 | 149,809.20 | 5,592,457.97 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 751,299.20 | 149,809.20 | 601,490.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,970,967.97 | 4,970,967.97 | ||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,848,642.85 | 1,848,642.85 | ||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,848,642.85 | 1,848,642.85 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12,722,805.33 | 1,932,398.84 | 10,790,406.49 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 12,722,805.33 | 1,932,398.84 | 10,790,406.49 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 34,958,200.00 | 17,391,900.00 | 17,566,300.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 34,958,200.00 | 17,391,900.00 | 17,566,300.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17,460,000.00 | 17,460,000.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,498,200.00 | 17,391,900.00 | 106,300.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:台州市天台县卫生健康局(汇总) | 2020年7月
|
金额单位:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出(按支出功能分类) | ||||||||||||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 298,033,829.71 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 34,958,200.00 | ||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 286,179.85 | 286,179.85 | ||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | ||||||||||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | ||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 286,179.85 | 286,179.85 | ||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 286,179.85 | 286,179.85 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,530,592.85 | 4,530,592.85 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,754,595.90 | 2,754,595.90 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,895,544.66 | 1,895,544.66 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 859,051.24 | 859,051.24 | ||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,775,996.95 | 1,775,996.95 | ||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,775,996.95 | 1,775,996.95 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 230,191,968.01 | 230,191,968.01 | ||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 9,037,460.40 | 9,037,460.40 | ||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 5,144,702.85 | 5,144,702.85 | ||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3,892,757.55 | 3,892,757.55 | ||||||||||||
21002 | 公立医院 | 84,543,639.88 | 84,543,639.88 | ||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 59,834,286.88 | 59,834,286.88 | ||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
2100205 | 精神病医院 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 24,379,353.00 | 24,379,353.00 | ||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 53,949,963.98 | 53,949,963.98 | ||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 53,302,944.18 | 53,302,944.18 | ||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 647,019.80 | 647,019.80 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 61,753,674.26 | 61,753,674.26 | ||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 8,945,449.72 | 8,945,449.72 | ||||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,166,978.76 | 3,166,978.76 | ||||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 4,225,478.49 | 4,225,478.49 | ||||||||||||
2100406 | 采供血机构 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36,437,210.00 | 36,437,210.00 | ||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 7,038,971.16 | 7,038,971.16 | ||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 112,188.80 | 112,188.80 | ||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,527,397.33 | 1,527,397.33 | ||||||||||||
21006 | 中医药 | 611,900.00 | 611,900.00 | ||||||||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 611,900.00 | 611,900.00 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5,742,267.17 | 5,742,267.17 | ||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 751,299.20 | 751,299.20 | ||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,970,967.97 | 4,970,967.97 | ||||||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,848,642.85 | 1,848,642.85 | ||||||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,848,642.85 | 1,848,642.85 | ||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12,704,419.47 | 12,704,419.47 | ||||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 12,704,419.47 | 12,704,419.47 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 34,958,200.00 | 34,958,200.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 34,958,200.00 | 34,958,200.00 | ||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17,460,000.00 | 17,460,000.00 | ||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,498,200.00 | 17,498,200.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 332,992,029.71 | 本年支出合计 | 271,316,298.71 | 236,358,098.71 | 34,958,200.00 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 31,244,486.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 92,920,217.76 | 92,920,217.76 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 31,244,486.76 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||
总计 | 364,236,516.47 | 总计 | 364,236,516.47 | 329,278,316.47 | 34,958,200.00 | ||||||||||
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
编制单位:台州市天台县卫生健康局(汇总) | 2020年7月 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 236,358,098.71 | 116,541,454.46 | 119,816,644.25 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 286,179.85 | 286,179.85 | ||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | ||||||||||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | ||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 286,179.85 | 286,179.85 | ||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 286,179.85 | 286,179.85 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,530,592.85 | 2,754,595.90 | 1,775,996.95 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,754,595.90 | 2,754,595.90 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,895,544.66 | 1,895,544.66 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 859,051.24 | 859,051.24 | ||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1,775,996.95 | 1,775,996.95 | ||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,775,996.95 | 1,775,996.95 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 230,191,968.01 | 112,437,500.56 | 117,754,467.45 | |||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 9,037,460.40 | 7,745,073.38 | 1,292,387.02 | |||||||||||
2100101 | 行政运行 | 5,144,702.85 | 5,144,702.85 | ||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3,892,757.55 | 2,600,370.53 | 1,292,387.02 | |||||||||||
21002 | 公立医院 | 84,543,639.88 | 4,250,000.00 | 80,293,639.88 | |||||||||||
2100201 | 综合医院 | 59,834,286.88 | 59,834,286.88 | ||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||||||||
2100205 | 精神病医院 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 24,379,353.00 | 4,000,000.00 | 20,379,353.00 | |||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 53,949,963.98 | 46,222,498.00 | 7,727,465.98 | |||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 53,302,944.18 | 46,217,498.00 | 7,085,446.18 | |||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 647,019.80 | 5,000.00 | 642,019.80 | |||||||||||
21004 | 公共卫生 | 61,753,674.26 | 52,156,107.00 | 9,597,567.26 | |||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 8,945,449.72 | 8,945,449.72 | ||||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,166,978.76 | 2,866,978.79 | 299,999.97 | |||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 4,225,478.49 | 4,145,478.49 | 80,000.00 | |||||||||||
2100406 | 采供血机构 | 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 36,437,210.00 | 36,048,200.00 | 389,010.00 | |||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 7,038,971.16 | 7,038,971.16 | ||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 112,188.80 | 112,188.80 | ||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,527,397.33 | 1,527,397.33 | ||||||||||||
21006 | 中医药 | 611,900.00 | 611,900.00 | ||||||||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 611,900.00 | 611,900.00 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5,742,267.17 | 149,809.20 | 5,592,457.97 | |||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 751,299.20 | 149,809.20 | 601,490.00 | |||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,970,967.97 | 4,970,967.97 | ||||||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,848,642.85 | 1,848,642.85 | ||||||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1,848,642.85 | 1,848,642.85 | ||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 12,704,419.47 | 1,914,012.98 | 10,790,406.49 | |||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 12,704,419.47 | 1,914,012.98 | 10,790,406.49 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,349,358.00 | 1,349,358.00 | ||||||||||||
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表 | |||||||||
编制单位:台州市天台县卫生健康局(汇总) | 2020年7月 |
金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 109,747,810.66 | 302 | 商品和服务支出 | 4,314,700.23 | 30908 | 物资储备 | 一 | |
30101 | 基本工资 | 37,537,965.45 | 30201 | 办公费 | 108,082.01 | 30913 | 公务用车购置 | 一 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,838,820.00 | 30202 | 印刷费 | 196,079.20 | 30919 | 其他交通工具购置 | 一 | |
30103 | 奖金 | 6,617,308.50 | 30203 | 咨询费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 一 | ||
30106 | 伙食补助费 | 105,133.00 | 30204 | 手续费 | 520.00 | 30922 | 无形资产购置 | 一 | |
30107 | 绩效工资 | 18,826,500.79 | 30205 | 水费 | 9,651.50 | 30999 | 其他基本建设支出 | 一 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,164,529.28 | 30206 | 电费 | 392,238.92 | 310 | 资本性支出 | 39,180.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9,680,590.25 | 30207 | 邮电费 | 129,985.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,221,004.83 | 30208 | 取暖费 | 31002 | 办公设备购置 | 14,860.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3,105,709.70 | 30209 | 物业管理费 | 82,475.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 901,908.72 | 30211 | 差旅费 | 67,137.50 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30113 | 住房公积金 | 14,713,105.39 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31006 | 大型修缮 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 41,149.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 24,320.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,035,234.75 | 30214 | 租赁费 | 31008 | 物资储备 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,439,763.57 | 30215 | 会议费 | 5,000.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 8,000.00 | 31010 | 安置补助 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 28,065.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 1,507,359.24 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 759,246.40 | 30225 | 专用燃料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 374,663.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 1,616,864.04 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 148,015.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 642,485.30 | 311 | 对企业补助(基本建设) | 一 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,712.95 | 31101 | 资本金注入 | 一 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 63,653.13 | 30239 | 其他交通费用 | 93,732.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 一 | |
30240 | 税金及附加费用 | 20,619.80 | 312 | 对企业补助 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 419,728.48 | 31201 | 资本金注入 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 31204 | 费用补贴 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 31205 | 利息补贴 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 313 | 对社会保障基金补助 | 一 | |||||
309 | 资本性支出(基本建设) | 一 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 一 | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | 一 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 一 | ||||
30902 | 办公设备购置 | 一 | 399 | 其他支出 | |||||
30903 | 专用设备购置 | 一 | 39906 | 赠与 | |||||
30905 | 基础设施建设 | 一 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30906 | 大型修缮 | 一 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 一 | 39999 | 其他支出 | |||||
人员经费合计 | 112,187,574.23 | 公用经费合计 | 4,353,880.23 | ||||||
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||||||||||
编制单位:台州市天台县卫生健康局(汇总) | 2020年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 34,958,200.00 | 34,958,200.00 | 17,391,900.00 | 17,566,300.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 34,958,200.00 | 34,958,200.00 | 17,391,900.00 | 17,566,300.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 34,958,200.00 | 34,958,200.00 | 17,391,900.00 | 17,566,300.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17,460,000.00 | 17,460,000.00 | 17,460,000.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,498,200.00 | 17,498,200.00 | 17,391,900.00 | 106,300.00 | |||||
注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表 | ||
编制单位:台州市天台县卫生健康局(汇总) | 2020年7月 | 金额单位:元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 1,267,800.00 | 210,994.88 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 520,000.00 | 152,673.88 |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 520,000.00 | 152,673.88 |
3.公务接待费 | 747,800.00 | 58,321.00 |
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
三、台州市天台县卫生健康局(汇总)2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计183,719.51万元,与2018年度148,592.13万元相比,收、支总计各增加35127.38万元,增长23.64%。主要原因是年初结转和结余增加36588.9万元,收入减少393.43万元,用事业基金弥补收支差额减少了1068.09万元。如图1
(二)收入决算情况说明
本年收入合计144,172.09万元;包括财政拨款收入33,299.20万元(其中,一般公共预算29,803.38万元,政府性基金预算3,495.82万元),占收入合计23.10%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入105,863.99万元,占收入合计73.43%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入5,008.89万元,占收入合计3.47%。
图2收入决算结构
(三)支出决算情况说明
本年支出合计144,787.83万元,其中基本支出128,609.91万元,占88.83%;项目支出16,177.92万元,占11.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图3:支出决算结构
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计36,423.65万元,与2018年19,710.82万元相比,财政拨款收、支总计各增加16712.83万元,增长84.79%。主要原因是:财政补助增加了15171.12万元(其中基建款11700万元),年初财政补助结转和结余增加了1541.71万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出23,635.81万元,占本年支出合计的16.32%。与2018年16,586.37万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加7049.44万元,增长42.50%。主要原因是:公立医院和公共卫生类支出增加较大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出23,635.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出28.62万元,占0.12%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出453.06万元,占1.92%;卫生健康(类)支出23,019.20万元,占97.39%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出134.94万元,占0.57%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14194.48万元,支出决算为23,635.81万元,完成年初预算的166.51%,主要原因是:1、部分省拨资金未纳入年初预算。2、追加了公立医院基建款项目。3、机构改革增加老龄健康卫生事务支出。其中:
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.61万元,决算数大于预算数的主要原因是人才政策兑现项目使用年初结转和结余资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为212.67万元,支出决算为196.76万元,完成年初预算的92.52%,决算数小于预算数的主要原因2019年度2人退休导致基本养老保险金决算数减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为86.9万元,支出决算为80.40万元,完成年初预算的92.52%,决算数小于预算数的主要原因2019年度2人退休导致职业年金缴费决算数减少。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为369.97万元,支出决算为514.47万元,完成年初预算的139.06%,决算数大于预算数的主要原因是追加了补发工资、公积金等。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。2019年年初预算为315.80万元,支出决算为389.28万元,完成年初预算的123.27%,决算数大于预算数的主要原因是追加了补发工资、公积金等。
卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。2019年年初预算为0万元,支出决算为5983.43万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了人民医院基建专项经费。
卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。2019年年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。2019年年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。
卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2019年年初预算为500万元,支出决算为2437.94万元,完成年初预算的487.59%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2019年年初预算为5167万元,支出决算为5330.29万元,完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2019年年初预算为0万元,支出决算为64.70万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。2019年年初预算为516.16万元,支出决算为894.54万元,完成年初预算的173.31%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。2019年年初预算为248.06万元,支出决算为316.70万元,完成年初预算的127.67%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2019年年初预算为422.55万元,支出决算为422.55万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。2019年年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2019年年初预算为3444万元,支出决算为3643.72万元,完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是省拨资金部分未纳入年初未预算,年中追加了财政拨款支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2019年年初预算为711.16万元,支出决算为703.90万元,完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是在确保工作顺利开展的前提下,厉行节约,压缩相关工作费用,支出相应减少。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2019年年初预算为168.08万元,支出决算为163.96万元,完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是在确保工作顺利开展的前提下,厉行节约,压缩相关工作费用,支出相应减少。
卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。2019年年初预算为80万元,支出决算为61.19万元,完成年初预算的76.49%。决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚,相关工作已开展,资金支付尚未完成。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。2019年年初预算为893.92万元,支出决算为574.23万元,完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是在确保工作顺利开展的前提下,厉行节约,压缩相关工作费用,支出相应减少。
卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2019年年初预算为0万元,支出决算为184.86万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加老龄健康卫生事务支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。2019年年初预算为1162.75万元,支出决算为1270.44万元,完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因是省拨资金部分未纳入年初未预算,年中追加了财政拨款支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为134.94万元,支出决算为134.94万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,654.15万元,其中:
人员经费11,218.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费435.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,495.82万元,占本年支出合计的2.41%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加了3495.82万元。主要原因是:2018年未安排政府性基金预算财政支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,495.82万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,495.82万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3,495.82万元,主要原因是年初未安排政府性基金,根据实际需求追加了疫情处置车更新费用、人民医院医联体建设托管费、基层卫生事业经费。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1746万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是年初未安排政府性基金,根据实际需求追加了人民医院医联体建设托管费。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1749.82万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是年初未安排政府性基金,根据实际需求疫情处置车更新费用、基层卫生事业经费。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.52万元,支出决算为21.10万元,完成预算的86.05%,2019年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相持平;主要原因是2018年和2019年度均无因公出国(境)费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为15.27万元,占72.36%,与2018年度相比,增加2.78万元,增长22.25%,主要原因是疾控中心增加疫情处置车更新费用;公务接待费支出决算为5.83万元,占27.64%,与2018年度4.93万相比,增加0.9万元,增长18.25%,增加的主要原因是公务批次和接待人次均有增加。。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为零的主要原因是本年度没有安排因公出国(境)。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为15.27万元,支出决算为15.27万元,完成预算的100%。 主要原因是严格按预算执行。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出15.27万元,主要用于疾控中心、卫生监督所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。
(3)公务接待费预算数为9.26万元,支出决算为5.83万元,完成预算的62.96%。主要用于开展医共体改革、乡镇卫生院补偿机制改革、最多跑一次改革、公共卫生等业务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待89批次,累计516人次。
外宾接待支出0万元,主要用于接待国外先进技术设备商、先进技术人员等;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出5.83万元,主要用于开展医共体改革、乡镇卫生院补偿机制改革、最多跑一次改革、公共卫生等业务接待支出。。接待516人次,89批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,天台县卫生健康局组织对2019年度一般公共预算项目超过50万元的支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金6362万元,占一般公共预算项目支出总额的26.92%。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对城乡妇女免费“两癌”筛查项目等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出244万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“两癌”筛查项目由卫健局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,城乡妇女免费“两癌”筛查项目2019年度完成的非常好,完成了年初既定的目标,提高了广大妇女的健康水平。
因本部门不是整体支出绩效评价试点单位,所以未组织对天台县卫生监督所、天台县疾病预防控制中心等部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)
天台县卫生健康局在2019年度部门决算中反映乡镇卫生院补助及城乡妇女免费“两癌”筛查项目的项目绩效自评结果。
乡镇卫生院补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀。项目全年预算数为345万元,执行数为345万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了乡镇卫生院退休人员、遗属精简人员费用能够正常开支,乡镇卫生院能正常有序的开展工作;二是提升了乡镇卫生院的社会满意度。发现的问题及原因:资金虽然及时下拨,但由于遗属、退职人员联系困难以及支出手续等原因,导致支付存在滞后现象。
。下一步改进措施:一是针对资金支付滞后现象,应该设立遗属、退职人员和退休人员名册,健全联系手册方便联系。二是在合规的前提下简化支出手续,以便提高满意度。
一、乡镇卫生院补助项 目 基 本 概 况 | |||||||||
项目负责人 | 夏明阳 | 联系电话 | 13566494702 | ||||||
地 址 | 天台县济公大道355号 | 邮编 | 317200 | ||||||
项目起止时间 | 2019年1月~12月 | ||||||||
计划安排资金 (万元) | 345 | 实际到位资金(万元) | 345 | ||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | ||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||
市县财政 | 345 | 市县财政 | 345 | ||||||
其它 | 其它 | ||||||||
实际支出(万元) | 345 | ||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||
其他商品服务支出 | 345 | 345 | |||||||
支出合计 | 345 | 345 | |||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||
预 期 | 实 际 | ||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 保证退休人员福利费、活动费等费用补助,精减退职人员遗属补助、生活补助等费用补助以及乡镇卫生院日常补助,保障乡镇卫生院正常运行。 | 退休人员福利费、活动费等费用得到保障,精减退职人员遗属补助、生活补助等费用正常支付,有效保障乡镇卫生院正常运行。 | |||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||
(一)业务指指标 | 65 | 61 | |||||||
1.目标设定情况 | (1)依据的充分性 | 2 | 2 | ||||||
(2)目标的明确度 | 2 | 2 | |||||||
(3)目标的合理性 | 4 | 4 | |||||||
(4)完成的可能性 | 2 | 2 | |||||||
2.目标完成程度 | (1)目标完成率 | 4 | 4 | ||||||
(2)目标完成质量 | 6 | 6 | |||||||
(3)完成的及时性 | 4 | 2 | |||||||
(4)验收的有效性 | 4 | 4 | |||||||
3.组织管理水平 | (1)管理制度保障 | 4 | 4 | ||||||
(2)支撑条件保障 | 4 | 4 | |||||||
(3)质量管理水平 | 4 | 4 | |||||||
4.项目实施效益 | (1)经济效益 | 5 | 5 | ||||||
(2)社会效益 | 5 | 5 | |||||||
(3)生态环境效益 | 5 | 5 | |||||||
(4)可持续性影响 | 5 | 5 | |||||||
(5)公众满意度 | 5 | 5 | |||||||
(二)财务指标 | 35 | 35 | |||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 3 | 3 | ||||||
资金到位及时性 | 3 | 3 | |||||||
财政投入乘数 | 2 | 2 | |||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 2 | 2 | ||||||
支出的相符性 | 4 | 4 | |||||||
支出的合规性 | 4 | 4 | |||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | ||||||
管理的有效性 | 3 | 3 | |||||||
会计信息质量 | 6 | 3 | |||||||
4.资产配置与使用 | 制度的健全性 | 2 | 2 | ||||||
制度的有效性 | 2 | 2 | |||||||
固定资产利用率 | 1 | 1 | |||||||
综合得分 | 100分 | 95 | |||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||
四、评价人员 | |||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||
谢凌辉 | 副局长 | 天台县卫生健康局 | |||||||
姜银敏 | 基层科科长 | 天台县卫生健康局 | |||||||
陈楠 | 人事科科长 | 天台县卫生健康局 |
城乡妇女免费“两癌”筛查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀。项目全年预算数为244万元,执行数为244万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2019年全县共完成两癌检查15695人,完成率 104.6% 。其中妇计中心检查11364人,平桥分中心检查4331人。共查出宫颈癌 7例,宫颈高级别病变 76例,HPV阳性 2102例,阳性率13.4% ,乳腺癌 14 例,乳腺异常 1484例,阳性率 9.5%。提高了我县城乡妇女宫颈癌和乳腺癌的预防保健,确实提高了广大妇女健康水平。发现的问题及原因:一是50岁以上年龄段的健康知识掌握率偏低。二是群众参与热情高,对五年一轮的筛查限制反响较大,后期大量随访工作压力大。
下一步改进措施:一是加大宣传力度,提高群众知晓率;二是适当考虑项目工作经费,三是继续开展适龄妇女“两癌”筛查常态化工作,争取各乡镇、街道“两委”支持,多部门合作,加大宣传动员力度,有针对性地对不同人群做工作,争取应检人群检查率和满意度都达到100%。
城乡妇女免费“两癌”筛查项 目 基 本 概 况 | |||
项目负责人 | 潘善群 | 联系电话 | 18069308901 |
地址 | 天台县始丰街道济公大道355号 | 邮编 | 317200 |
项目起止时间 | 2019年1月~12月 | ||
计划安排资金(万元) | 244 | 实际到位资金(万元) | 244 |
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | ||
省财政 | 175.68 | 省财政 | 175.68 |
市县财政 | 68.32 | 市县财政 | 68.32 |
其它 | 其它 | ||
实际支出(万元) | 244 | ||
二、项目支出明细情况 | |||
支出内容(经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | |
其他商品服务支出 | 244 | 244 | |
支出合计 | 244 | 244 |
城乡妇女免费“两癌”筛查项目绩效情况 | |||||
考核指标 | 计分标准 | 指标分值 | 评价得分 | ||
组织领导 | 成立机构 | 成立绩效管理机构2分,未成立0分 | 2 | 2 | |
落实专人 | 落实专人从事绩效管理2分,未落实0分 | 2 | 2 | ||
部门考核 | 五型机关考核95分以上3分,每递减1分扣0.1分,扣守为止 | 3 | 3 | ||
材料报送 | 材料报送及时完整3分,基本及时完整1分,不及时完整0分 | 3 | 3 | ||
制度建设 | 项目管理制度 | 管理制度 | 建立项目管理制度2分,未建立0分 | 2 | 2 |
管理资料 | 管理资料真实、齐全,归档及时4分,不齐全或不及时2分,不真实0分 | 4 | 4 | ||
财务管理制度 | 制度健全性 | 健全合法的内部财务管理、会计核算、项目资金管理办法2分,基本健全1分,不健全0分 | 2 | 2 | |
管理有效性 | 制度有效执行2分,基本执行1分,基本未执行0分 | 2 | 2 | ||
会计信息质量 | 真实完整5分,基本真实完整3分,不够真实完整0分 | 5 | 5 | ||
目标管理 | 目标设定 | 目标合法 | 绩效目标合法2分,不合法0分 | 2 | 2 |
目标充分 | 绩效目标依据充分2分,不充分0分 | 2 | 2 | ||
目标合理 | 绩效目标合理2分,不合理0分 | 2 | 2 | ||
目标完成 | 完成率 | 完成90%以上5分,80%以上3分,80%以下0分。 | 5 | 5 | |
完成质量 | 有合格检测报告等文件4分,合格但无报告2分,不合格0分 | 4 | 2 | ||
及时性 | 建议严格执行财务管理制度,做到项目资金专款专用。 | 5 | 5 | ||
验收的有效性 | 符合要求2分,部份符合1分,不符合0分 | 2 | 2 | ||
公用经费 | 节能减排 | 达到要求3分,未达到要求0分 | 3 | 3 | |
办公经费 | 零增长3分,每上升5%扣1分,扣完为止 | 3 | 3 | ||
资产管理制度 | 资产管理制度健全2分,基本健全1分,无制度0分 | 2 | 1 | ||
其他 | 违反财务管理制度每笔扣0.5分,扣完为止 | 4 | 4 | ||
项目管理 | 资金落实 | 到位率 | 到位90%以上2分,80%以上1分,80%以下0分 | 2 | 2 |
配套资金 | 及时足额2分,不及时1分,不足额0分 | 2 | 2 | ||
实际支出 | 使用率 | 使用率100%5分,90%以上3分,90%以下0分 | 5 | 5 | |
相符性 | 符合用途5分,基本符合3分,不符合0分 | 5 | 5 | ||
合规性 | 合规5分,基本合规3分,不合规0分 | 5 | 5 | ||
组织管理 | 支撑条件保障 | 保障情况好2分,保障一般1分,保障情况差0分 | 2 | 2 | |
质量管理水平 | 达到要求2分,基本达到1分,未达到0分 | 2 | 2 | ||
效益 | 经济效益 | 经济效益好5分,经济效益较好3分,经济效益较差0分 | 5 | 3 | |
社会效益 | 社会效益好5分,社会效益较好3分,社会效益较差0分 | 5 | 3 | ||
生态效益 | 生态效益好5分,生态效益较好3分,生态效益较差0分 | 5 | 5 | ||
群众满意度 | 群众满意度好5分,群众满意度较好3分,群众满意度较差0分 | 5 | 5 | ||
加分项目 | 争取省级以上上资金 | 较上年每增加10%加1分,加足3分为止( | 3 | 0 | |
单位获得先进 | 省级先进加3分,国家级先进加5分 | 3 | 0 | ||
合理化建议 | 提出绩效管理合理化建议,被财政部门采纳加2分 | 2 | 0 | ||
合计 | 108 | 95 | |||
评价等次 | 优秀 |
3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。
一、部门对城乡妇女免费“两癌”筛查项目绩效情况
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||
项目负责人 | 潘善群 | 联系电话 | 18069308901 | |||||
地址 | 天台县始丰街道济公大道355号 | 邮编 | 317200 | |||||
项目起止时间 | 2019年1月~12月 | |||||||
计划安排资金(万元) | 244 | 实际到位资金(万元) | 244 | |||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||
省财政 | 175.68 | 省财政 | 175.68 | |||||
市县财政 | 68.32 | 市县财政 | 68.32 | |||||
其它 | 其它 | |||||||
实际支出(万元) | 244 | |||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||
支出内容(经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||
其他商品服务支出 | 244 | 244 | ||||||
支出合计 | 244 | 244 | ||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||
预 期 | 实 际 | |||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 切实提高我县城乡妇女宫颈癌和乳腺癌(以下简称“两癌”)早诊早治率,降低死亡率,提高广大妇女健康水平。 | 2019年全县共完成两癌检查15695人,完成率 104.6% 。其中天台县妇幼保健和计划生育服务中心检查11364人,平桥分中心检查4331人。共查出宫颈癌 7例,宫颈高级别病变 76例,HPV阳性 2102例,阳性率13.4% ,乳腺癌 14 例,乳腺异常 1484例,阳性率 9.5% | ||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||
(一)业务指指标 | 65 | 61 | ||||||
1.目标设定情况 | (1)依据的充分性 | 2 | 2 | |||||
(2)目标的明确度 | 2 | 2 | ||||||
(3)目标的合理性 | 4 | 4 | ||||||
(4)完成的可能性 | 2 | 2 | ||||||
2.目标完成程度 | (1)目标完成率 | 4 | 4 | |||||
(2)目标完成质量 | 6 | 6 | ||||||
(3)完成的及时性 | 4 | 4 | ||||||
(4)验收的有效性 | 4 | 4 | ||||||
3.组织管理水平 | (1)管理制度保障 | 4 | 2 | |||||
(2)支撑条件保障 | 4 | 4 | ||||||
(3)质量管理水平 | 4 | 4 | ||||||
4.项目实施效益 | (1)经济效益 | 5 | 5 | |||||
(2)社会效益 | 5 | 5 | ||||||
(3)生态环境效益 | 5 | 5 | ||||||
(4)可持续性影响 | 5 | 5 | ||||||
(5)公众满意度 | 5 | 5 | ||||||
(二)财务指标 | 35 | 35 | ||||||
1.资金落实情况 | 资金到位率 | 3 | 3 | |||||
资金到位及时性 | 3 | 3 | ||||||
财政投入乘数 | 2 | 2 | ||||||
2.实际支出情况 | 资金使用率 | 2 | 2 | |||||
支出的相符性 | 4 | 4 | ||||||
支出的合规性 | 4 | 4 | ||||||
3.财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |||||
管理的有效性 | 3 | 3 | ||||||
会计信息质量 | 6 | 3 | ||||||
4.资产配置与使用 | 制度的健全性 | 2 | 2 | |||||
制度的有效性 | 2 | 2 | ||||||
固定资产利用率 | 1 | 1 | ||||||
综合得分 | 100分 | 95 | ||||||
评价等次 | 优秀 | |||||||
四、评价人员 | ||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||
谢凌辉 | 副局长 | 天台县卫生健康局 | ||||||
夏明阳 | 财审科科长 | 天台县卫生健康局 | ||||||
姜银敏 | 基层科科长 | 天台县卫生健康局 |
二、绩效评价结论
“两癌”筛查系重大公共卫生服务项目。根据现有医疗资源配置情况,确定县妇计中心为所有项目的承担单位。同时积极和县财政局、县妇联、各乡镇(街道)以及全县医疗卫生单位等加强联系、紧密配合,形成合力,县妇计中心负责项目的具体操作。
绩效自评工作领导小组通过查阅资料、问卷调查等方法,对照评价指标和评分标准,城乡妇女免费“两癌”筛查项目综合评分为95分,绩效评价等级为优秀。
三、存在的问题
(一)、调查发现,50岁以上年龄段的健康知识掌握率偏低,如何加强该群体的健康教育是以后工作的关注点,筛查后如何提高人群的自我保健意识及能力,是我们今后工作的侧重点。
(二)、群众参与热情高,对五年一轮的筛查限制反响较大,后期大量随访工作压力大。
四、加强绩效工作的建议
(一)加大宣传力度,提高群众知晓率
进一步加强“两癌”筛查工作的宣传力度,扩大城乡尤其是偏远农村的宣传力度,利用各类信息媒体平台、制作宣传画展板、发放宣传单等,让更多人知晓“两癌”筛查的必要性和惠民性。
(二)确保工作质量,做实惠民项目。继续开展适龄妇女“两癌”筛查常态化工作,争取各乡镇、街道“两委”支持,多部门合作,加大宣传动员力度,有针对性地对不同人群做工作,争取应检人群检查率和满意度都达到100%。
说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出128.37万元,与年初预算数相持平。主要原因是严格按预算执行。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额14,139.65万元,其中:政府采购货物支出5,337.62万元、政府采购工程支出8,794.83万元、政府采购服务支出7.19万元。授予中小企业合同金额1,353.62万元,占政府采购支出总额的9.57%。其中,授予小微企业合同金额406.97万元,占政府采购支出总额的2.88%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是其他用车主要是人民医院、中医院等单位的救护车。。单价50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映机关事业单位开展科学技术支出。
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。反映其他卫生健康管理事务支出(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。反映卫生健康部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
21.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。反映卫生健康部门所属的精神病医院的支出。
22.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。反映卫生健康部门所属的除传染病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院支出
23.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。反映其他用于公立医院方面的支出。
24.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。反映乡镇卫生院方面的支出。
25.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。反映其他基层卫生机构方面的支出。
26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。反映疾病预防控制机构方面的支出。
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。反映卫生监督机构方面的支出。
28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。反映妇幼保健机构方面的支出。
29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。反映采供血机构方面的支出。
30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生服务方面的支出。
31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。反映重大公共卫生专项方面的支出。
32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。反映其他公共卫生支出方面的支出。
33.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。
34.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。反映计划生育事务方面的支出。
35.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。反映老龄卫生健康事务方面的支出。
36.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。反映其他卫生健康支出方面的支出。
37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。