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发布机构: | 三合镇 | 发文日期: | 2020-06-05 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
2020年天台县三合镇人民政府财政预算公开
时间:2020-06-05
09:46
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天台县三合镇人民政府2020年部门预算
一、部门基本情况
(一)主要职能:我镇主要承担八项职能,具体如
下:加强党的建设;推进经济建设;服务“三农”发展;
组织公共服务;加强基层执法;加强综合治理;推进民主
法治;完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位1 家,
其中:行政单位1 家、参照公务员管理事业单位0家、全额拨
款事业单位3家(具体为:天台县三合镇经济建设服务中心、
天台县三合镇农业综合服务中心、天台县三合镇社会事业服
务中心)。
二、部门预算总体情况
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,天台县三合镇人民政府所有收入和
支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、
政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的
事业收入(其他收入)、上年结转和结余(用事业基金弥补收
支差额)、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社
会保障和就业支出、住房保障支出等。天台县三合镇人民政府
2020年收支总预算1515.03万元。
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计 1515.03 万元,比上年执行数
1688.78万元减少173.75万元,减少10.28 ,主要原因是基
本支出减少203.33万元。其中:财政拨款收入1515.03 万元,专户资金收入 0 万
元, 事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0
万元, 上级补助收入 0万元,附属单位上缴收入 0万元,其
他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结
转 0 万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计1515.03 万元,比上年执行数
1688.78万元减少173.75万元,减少10.28 ,主要原因是基
本支出减少203.33万元。
按支出功能分类:一般公共服务支出(类)831万元,
国防支出(类)21万,社会保障和就业支出(类)129万元,
卫生健康支出(类)31万,农林水支出(类)405万,住房
保障支出(类)98万。
按支出用途分类:(按照部门经济分类)基本支出
1028万元,项目支出 487万元,事业单位经营支出 0万元,
事业单位对附属单位补助支出 0万元,事业单位上缴上级
支出0万元。年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。
(二)财政拨款收支预算情况
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计1515.03 万元,比上年执行数
减少173.75万元,减少10.28 ,主要原因是基本支出减少
203.33万元。
其中:一般公共预算拨款收入1515.03 万元,政府性
基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元。
2. 财政拨款支出预算情况财政拨款支出预算总计1515.03 万元,比上年执行数
减少173.75万元,减少10.28%,主要原因是基本支出减少
203.33万元。
按支出功能分类:一般公共服务支出(类)831万元,
国防支出(类)21万,社会保障和就业支出(类)129万元,
卫生健康支出(类)31万,农林水支出(类)405万,住房
保障支出(类)98万。
(1)一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计1515.03万元,比上年执行
数减少173.75万元,减少10.28%,主要原因是基本支出减
少203.33万元。
其中:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及
相关机构事务(款)行政运行(项)预算为 472万元,主
要用于市政府办公厅及直属实行公务员管理事业单位的在
职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上
年执行数减少180万元,减少27.6 ,主要原因是人员减
少。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事
务(款)信访事务(项)预算为5万元,主要用于信访事务
支出。与2019年执行数持平。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事
务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
预算为354万元,主要用于镇政府日常办公、城镇综合治理、
三改一拆、及人大、关工委事项等支出。比上年执行数增
增加58万元,增加19.6%,主要原因是2020年体制结算补助专项资金增加。
国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)预算
为8万元,主要用于征兵事务支出。与2019年执行数持平。
国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)预算为13
万元,主要用于民兵训练支出。与2019年执行数持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为86万元,
主要用于政府行政、事业人员养老保险缴费单位部分支出。
比上年执行数增减少24万元,减少21.8%,主要原因是在职
编制人数变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为43万元,主
要用于政府行政事业人员职业年金缴费单位部分支出。比
上年执行数减少1万元,减少2.3%,主要原因是在职编制人
数变动。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支
出(项)预算为18万元,主要用于疾控登革热支出。比上
年执行数增加18万元,增加100%,主要原因是突发登革热事
件。
卫生健康支出(类)计划生育事务(室)及相关机构
事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算为13万元,
主要用于计生工作支出。比上年执行数减少33万元,减少
71.7%,主要原因是社会抚养费收缴减少。农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)预算为
329万元,主要用于事业人员工资福利等支出。比上年执行
数增加3万元,增加0.9%,主要原因是2020年事业编制在职
人员工资调整。
农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任
职补助(项)预算为3万元,主要用于大学生村官工资福利
等支出。与2019年执行数持平。
农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减
灾(项)预算为5万元,主要用于森林消防支出。与2019年
执行数持平。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)预
算为2万元,主要用于防汛信息系统租赁支出。与2019年执
行数持平。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合
改革支出(项)预算为66万元,主要用于两网融合、村账
代理人员支出。比上年执行数增加1.3万元,增加2%,主要
原因是2020年村账代理专项经费增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)预算为98万元,主要用于政府行政、事业人员住房
公积金缴费单位部分支出。比上年执行数减少1万元,减少
1.0%,主要原因是2020年人员减少。
(2)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出合计0万元,上年执行数为 0 万元。与2019年执行数持平。
(三)一般公共预算基本支出预算情况
按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支
出合计1028万元,其中:
1.工资福利支出850万元,主要包括基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资
福利支出等支出。
2.商品和服务支出121万元,主要包括办公费、印刷费、
水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)
费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳
务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交
通费用和其他商品服务支出等支出。
3.对个人和家庭的补助支出43万元,主要包括离休费、
退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助
支出等支出。
4.其他资本性支出14万元,主要包括办公设备购置。
(四)“三公”经费预算情况
“三公”经费预算数合计13.94万元,比上年下降
97.3%,主要原因是三公经费支出压减。其中:1.因公出国(境)经费 0万元,与上年持平。因公出
国(境)经费主要用于机关及直属事业单位的单位工作人
员外出项目洽谈、活动申办、招商引资、学术交流、城市
交往等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出3.98万元,比上年下降77.6%,主要
原因是本着厉行节约的原则,预计2020年公务接待批次、
人数有所减少。公务接待费支出主要用于接待县外相关单
位来天台学习考察等各类公务接待支出。
3.公车运行维护费支出9.96万元,比上年增加1.8%,主
要用于按规定保留的2辆业务用车所需的公务用车燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
4.公车购置费0万元,与去年持平。主要是用于车辆更
新X辆。
三、预算绩效情况(必须填写)
1. 总体情况。2020 年,本部门财政性资金安排的项
目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金
486.7万元。
2.重点项目情况。
(1) 两网融合项目。县长办公会议[2017]6号第八
点:关于推进“两网融合”工作的有关问题中明确,专
职网格员劳务费标准为:行政村社区户籍人口800人以
下(1.5万/年)、800-1500人(2万元/年)、1500-
3000(2.5万元/年)、3000人以上(3万元/年)。根据政法委提供的2020年两网融合劳务经费预算表,三合镇
为63万元。
2020 年三合镇预算项目支出绩效目标申报表
单位名称
天台县三合镇人民政府
项目名称
两网融合
项目资金
63
单位:万元
绩效目标名称
目标值
目标值设定说明
一、产出目标(数量、质量、
时效)
实际资金使用率
100%
实际支出资金占资金总额
的比率
目标设定是否合法、充分、合
理
是
绩效目标合法合理、依
据充分
资金落实到位率
100%
到位资金占应到位资金的
比率
目标完成及时性
是
建立严格执行财务管理制
度,做到项目资金专款专
用
目标完成质量
很好
有合格检测报告等文件
目标完成率
100%
目标完成率
项目管理制度是否健全
是
建立项目管理制度
项目管理资料是否齐全
是
管理资料真实、齐全,归档及时
二、效益与效果目标(经济、
社会、环境效益和满意度等)
受益人数
44000人
指项目能够满足使用的
人数
社会效益指标
很好
定性指标
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况
2020年天台县三合镇人民政府本级的机关运行经费财
政拨款预算134.73万元,比2019年预算增加2.45万元,增加
1.85%,主要是人员增加所致。
2. 政府采购情况
2020年,本部门政府采购预算总额18万元,其中:政府
采购货物18万元、政府采购工程0万元、政府采购服务18万
元。
3. 国有资产情况。
本单位价值50万元以上的应用支撑软件、通讯系统、
主机与存储系统等通用设备0台(套)。2020年部门预算安
排购置公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的用设
备0套。五、名词解释
财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括
一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要
指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业
务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关
规定上缴的收入。
其他收入:上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当
年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营
收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上
年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积
累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提
取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支
缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政
补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和
主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
费、公杂费等支出。
公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)费用。
公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆
购置税等附加费用)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务
用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,
包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车
和其他用车。
机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管
理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
附表:
表1. 2020年部门收支预算总表
表2. 2020年部门财政拨款收支预算总表
表3. 2020年部门一般公共预算支出表
表4. 2020年部门政府性基金支出预算表
表5. 2020年一般公共预算基本支出表
表6. 2020年部门收入预算总表(分科目)
表7. 2020年部门收入预算总表(分单位)
表8. 2020年部门支出预算总表(分科目)
表9. 2020年部门支出预算总表(分单位)
表10. 2020年“三公”经费预算表
天台县2020年三合镇人民政府预算公开.pdf
关于印发《天台县三合镇人民政府部门预决算信息公开管理暂行办法》的通知.pdf