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发布机构: 洪畴镇人民政府 发文日期: 2017-09-21
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
2016年洪畴镇决算公开
时间:2017-09-21 10:06 来源: 浏览次数:

一、台州市天台县洪畴镇人民政府概况

(一)主要职能

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市天台县洪畴镇人民政府部门决算包括:本级决算。

二、台州市天台县洪畴镇人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市天台县洪畴镇人民政府2016年度收入决算2,637.02万元,其中:本年收入2,503.15万元,占总收入94.92%,包括财政拨款收入2,287.94万元(其中,一般公共预算1,951.44万元,政府性基金预算336.50万元),占总收入86.76%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入215.22万元,占总收入8.16%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入133.87万元,占总收入5.08%。

(二)支出决算总体情况

台州市天台县洪畴镇人民政府2016年度支出决算2,624.28万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出789.36万元、国防支出8.20万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出21.50万元、社会保障和就业支出29.46万元、医疗卫生与计划生育支出21.52万元、节能环保支出44.87万元、城乡社区支出313.24万元、农林水支出1,298.88万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出47.76万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 49.50万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出854.37万元,日常公用支出225.22万元,项目支出1,544.69万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,069.20万元,政府性基金预算支出336.50万元,其他各类支出218.58万元。

(三)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算19.44万元,比上年决算数下降10.41 %。主要用于接待外来人员支出。减少的主要原因是接待次数减少。

其中,本单位国内公务接待282批次,1,925人次,共 19.44万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算11.43万元,比上年决算数减少9.72%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出11.43万元,主要用于经批准购置的2辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是2016年度车改所致。

(四)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费一般公共预算支出2069.20万元,比上年度增加641.12万元,增长44.89%,主要原因是项目支出增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额9.41万元,其中:政府采购货物支出9.41万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度我单位无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件

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