索引号: | 11331023002683677H/2017-103490 | ||
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发布机构: | 天台县人民政府赤城街道办事处 | 发文日期: | 2017-09-21 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 |
一、台州市天台县人民政府赤城街道办事处概况
(一)主要职能
天台县人民政府赤城街道办事处为基层一级政府部门,截止2016年12月31日在职人员共有128人,其中行政人员75人,事业人员53人。
二、台州市天台县人民政府赤城街道办事处2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
台州市天台县人民政府赤城街道办事处2016年度收入决算9,684.29万元,其中:本年收入9,474.88万元,占总收入97.84%,包括财政拨款收入8,863.31万元(其中,一般公共预算8,691.74万元,政府性基金预算171.56万元),占总收入91.52%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入611.57万元,占总收入6.32%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入209.41万元,占总收入2.16%。
(二)支出决算总体情况
台州市天台县人民政府赤城街道办事处2016年度支出决算9,664.21万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,654.03万元、国防支出22.80万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出50.00万元、文化体育与传媒支出138.50万元、社会保障和就业支出200.91万元、医疗卫生与计划生育支出39.73万元、节能环保支出364.11万元、城乡社区支出296.56万元、农林水支出1,852.03万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出3,979.53万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 66.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出2,433.75万元,日常公用支出762.69万元,项目支出6,467.76万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,691.74万元,政府性基金预算支出171.56万元,其他各类支出800.90万元。
(三)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长0 %。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.00万元,比上年决算数增长0 %。
其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0.00万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元,比上年决算数增长0 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.00万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
三、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度赤城街道本级行政单位运行经费一般公共预算支出2395万元,比上年度减少301万,减少11.2%,主要原因是人员减少,使得人员经费支出及办公经费支出都减少
2.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日,赤城街道本级单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4.部门预算绩效情况。
2016年度赤城街道单位无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。