索引号: 11331023MB1355073H/2017-118638
发布机构: 天台县经信商务局 发文日期: 2017-09-21
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
台州市天台县中小企业服务中心2016年度部门决算
时间:2017-09-21 15:31 来源: 浏览次数:

 

 

 

台州市天台县中小企业服务中心2016年度部门决算(仅供参考)

 

一、台州市天台县中小企业服务中心概况

(一)主要职能

综合协调和指导服务中小企业发展,提出促进中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;指导中小企业创业创新发展;指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设,指导和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展;负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设;负责国家、省和县中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市天台县中小企业服务中心部门决算天台县中小企业服务中心本级决算。

二、台州市天台县中小企业服务中心2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市天台县中小企业服务中心2016年度收入决算247.62万元,其中:本年收入247.62万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入246.94万元(其中,一般公共预算246.94万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.72%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.68万元,占总收入0.28%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%

(二)支出决算总体情况

台州市天台县中小企业服务中心2016年度支出决算246.94万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出231.04万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出15.90万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出231.19万元,日常公用支出15.75万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出246.94万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市天台县中小企业服务中心单位2016年年初预算为250.43万元,2016年一般公共预算当年拨款246.94万元,完成年初预算的98.61 %。,主要是因为预算结余,财政收回。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出****万元,占****%215(类)资源勘探信息等支出,支出231.04万元,占93.56%221(类)住房保障支出,支出15.90万元,占6.44%

一般公共预算拨款具体使用情况

   215(类)08(款)01(项) 行政运行。2016年年初预算为132.53万元,2016年决算为132.53万元,完成年初预算的100%, 决算数无大于(或小于)预算数、。

215(类)08(款)99(项)。2016年年初预算为102.01万元,2016年决算为98.51万元,完成年初预算的96.57%,决算数小于 预算数的主要原因预算结余,财政收回。

221(类)02(款)01(项)住房公积金。2016年年初预算为15.90万元,2016年决算为15.90万元,完成年初预算的100%, 决算数无大于(或小于)预算数、。

2.一般公共预算基本支出情况说明

     台州市天台县中小企业服务中心单位2016年一般公共预算基本支出231.02万元,其中:

人员经费215.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

公用经费15.75万元,主要包括:福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出.

(四)政府性基金当年拨款情况说明

****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2016年年初预算为****万元,2016年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因……。

……

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降) %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.75万元,比上年决算数增长19.05 %。主要用于接待中小企业调研等支出。增加的主要原因是调研人员增加。

其中,本单位国内公务接待2批次,40人次,共 0.75万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.00万元,比上年决算数增长100 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.00万元,主要用于中小企业调研考察等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是车改后中小企业服务中心保留车辆1辆,用于事业人员公务用车

(六)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况。

2016年度中小企业服务中心本级等1事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出15.73万元,比上年度增加15万元,增长2154.79%,主要原因是公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用的增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,XX本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度中小企业服务中心单位无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 万元,实际支出 万元。绩效评价结果显示,上述项目支 出绩效情况……

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:……。

1.“…”项目预算安排 万元,实际支出 万元。经评价(自评),该项目依据……,项目实施管理制度……,项目资金主要用于…… ,完成绩效情况……。

2.……

……

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 

 


附件

2016年中小企业服务中心决算公开.rar